今年以来,有色建设紧扣陕西有色金属集团、西勘院财务管控各项部署及财务提升三年行动工作要求,持续深化财务合规治理、严明财经纪律、完善内控体系,抓实流程优化与风险排查,厚植合规经营根基,全面提升财务标准化管理与风险防控水平。
近日,公司在总结过往经验,提前统筹部署、细化分工、压实责任的基础上有序推进财务决算工作,筑牢企业合规经营根基,护航企业稳健发展。
本次决算审计由致同会计师事务所负责,审计团队进驻后,对财务报表、会计凭证、财务账套等核心资料开展全面核查。公司财务部全力配合,严格遵循《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法规,完成账务核对、资产清查、债务及权益核实等工作,确保账实、账表相符,保障会计信息真实准确完整。
作为建筑施工企业,本次无保留意见审计报告为公司高质量发展提供多重支撑,成效显著:其一,作为资质升级、项目招投标的关键合规凭证,助力业务拓展、稳固市场竞争力;其二,为工程款结算、尾款回收提供权威财务依据,加速资金回笼,缓解行业资金占用压力;其三,精准排查项目成本管控薄弱环节,为优化盈利模式、提升成本管控能力提供专业指导;其四,为融资、项目立项提供合规财务支撑,破解项目资金难题,同时满足监管、税务申报等合规要求,有效防范财务风险。
此次财务决算工作高效收官,结合权威审计报告的支撑,既为公司优化经济结构、提升资产运营效率提供精准数据支撑,也推动财务管理精细化水平持续提升,为管理层科学制定施工规划、统筹年度经营决策提供重要参考,进一步筑牢公司稳健运营的财务根基,持续强化合规管理体系建设,为企业行稳致远保驾护航。