为贯彻落实高质量发展要求,确保全面预算工作有序开展,推动各职能部门、子公司加强预算管理,近日,公司财务部遵循陕西有色金属集团《关于做好2025年度企业预算编制工作的通知》要求,结合公司实际,围绕公司发展规划,深入研判公司外部经济形势和内部发展情况,顺利完成2025年度全面预算工作。
在预算工作筹备中,财务部认真总结往年预算工作经验,提高自身政治站位,切实加强组织领导,明确责任,统筹协调公司各职能部门及子公司预算工作进度,为本次全面预算工作的顺利完成打下坚实基础。
本次预算工作由财务部牵头,各职能部门及子公司积极配合,从思想上高度重视,以“稳增长、保运行、防风险”作为工作重点,精细成本管控,强化风险控制。在编制预算表时,严格按照预算编制工作的总体要求以及编制要点,以效益为导向,以成本可控为原则,从日常工作出发,充分确保此次全面预算工作具有高度的合理性、合规性,充分发挥预算的指导和控制作用。
全面预算是涵盖公司各类业务的一项复杂而细致的综合性工作,财务部在公司领导的支持和帮助下,及时准确地完成财务预算工作,确立了2025年公司盈利能力、营运能力、偿债能力目标,在努力实现公司低成本高效率运营的同时,进一步提高财务管理水平,促进经济结构优化,对公司的可持续、高质量发展提供有力保障。