为高时效、高质量推进审计工作,近期,公司法务审计部陆续对原工程三部“唐山碧桂园玖中堂施工总承包”、原工程二部“白水县雷公循环经济产业园区产业扶贫标准化厂房建设”两个直营项目开展绩效审计工作。
法务审计部先后召开两个项目的审计工作进点会,参加会议的有公司纪委书记段鑫、被审计单位负责人张明国、白水项目经理何汉伟、法务审计部相关人员以及外部审计机构人员。
会上,法务审计部经理王丽秀宣读审计通知书,就本次审计的范围、时间节点等作出相应要求。被审计单位负责人分别将两个项目的工程概况、工期、进度、预结算等作详细汇报,表示将高度重视此次内部审计工作,安排专人整理提供审计所需资料。外部审计机构表示将安排注册会计师、造价工程师等专业人士从合同、成本、质量、安全、内部控制、合规性等方面,客观、公平、公正地进行审计,并提出有针对性的建议,帮助公司改善管理和运营效率。
随后,与会人员结合公司《内部审计制度》中审计工作程序、审计人员的权限和义务、审计档案管理以及公司相关保密规定等方面展开深入学习交流,使审计人员和被审计对象对其职责和义务更加清晰。
段鑫指出,国家及上级单位、公司董事会对审计工作都高度重视,为不断提高职工对审计工作全面性的认知,公司在审计制度的设定和运行方面也在不断调整、更新,希望审计机构在此次审计过程中保持公平、公正的态度,客观发现问题、反映问题,杜绝各类舞弊等行为。他要求,一是内部审计人员在配合外部审计机构的同时,应该提高站位、提升自身的业务的水平、增强全面推进审计工作的责任感和使命感;二是不断强化对审计结果的运用,总结管理得失经验,为进一步完善公司内部管理体系、合规性体检和评价以及公司的发展、壮大提供坚强的后盾。