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公司党委理论学习中心组召开内部控制体系培训
时间:2022-12-09 09:01:26
发布:Admin
来源:互联网

12月8日,公司党委理论学习中心组召开内部控制体系培训暨中心组第十二次集中学习会。公司中层及以上领导、有色置业相关领导、有关部门职工等40余人参加会议。

会上,西安市内部审计协会副会长、中国内部审计协会理事、陕西省审计厅特约审计员吴晓风老师围绕内部控制理论体系建构的由来、我国企业内部控制体系建设的背景、企业内部控制包含的内容等八个方面讲授了一堂内容丰富、政策性强、案例贴切、生动且实用的培训课程。

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通过培训学习,大家了解到规范内部控制体系是全面防范风险,提升经营管理水平的基础。企业的核心要素是成本控制和风险控制,有效的内控管理能将不合规的风险消除于无形,企业赖以生存的质量效益源于依法合规经营,源于生产质量和效益的每一个环节,源于每一个岗位的职工,企业的发展一定要以合法、合规经营为前提,这样才能从源头上预防风险。

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会议要求,各部门要及时传达培训精神,使大家更好的学习掌握内部控制和风险管理理念的流程、技术、方法,树立全员风险意识和责任意识。首先是加大制度的执行力度,引导员工由“要我执行”转变为“我要执行”,做到有章必循,违章必究,形成制度制约。其次是严格按照公司《内部控制管理实施办法》和《内部控制审计实施办法》的要求,把习惯性的合规操作工作嵌入各项业务活动之中,让合规的习惯动作成为习惯的合规操作,持续加强和规范公司内部控制管理水平及风险防范能力,促进公司持续健康发展。


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